怎样用用友t3进行反结帐
你要在总账里-期末-结账点出来,然后选择最后个要反结账的月份,然后再按ctrl+shift+f6,提示输入密码是你进帐套的密码。
用友t3反记账怎么操作
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。
反记账:
总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
用友t3如何反结账反记用友t3如何反结账
用友T3是一款常用的财务软件,反结账指在财务操作中进行冲账、反冲等操作,常用于纠正账务错误。反记账指在财务软件中进行凭证的修改或删除操作,常用于纠正误操作或账务错误。以下是在用友T3中进行反结账和反记账的简要步骤:
反结账操作:在用友T3中,反结账操作需要先进入账簿管理模块,选择要反结账的账簿,然后点击“结账”按钮,在结账对话框中选择“反结账”即可。
反记账操作:在用友T3中,反记账操作需要进入会计凭证模块,选择要反记的凭证,然后点击“删除”或“修改”按钮进行反记账操作。
需要注意的是,反结账和反记账操作都可能对账务造成影响,因此需要在操作前仔细核对账务数据,以避免造成不必要的损失。同时,反记账操作应该谨慎使用,只在必要的情况下进行操作。
相关问答
问1:用友t3固定资产管理系统中,反结账是什么意思啊?
答:哎,这事儿说起来也不复杂,反结账就是指在用友t3固定资产管理系统中,把已经完成的结账操作进行撤销,恢复到结账前的状态,有时候因为一些特殊原因,比如输入数据有误或者需要调整账目,就需要用到这个功能。
问2:那我在用友t3里怎么做固定资产的反结账呢?
答:这个操作也不难,首先你得确保自己有反结账的权限,然后按照以下步骤走:进入用友t3固定资产管理系统,找到“固定资产”菜单,点击“账务处理”,再选择“反结账”,按照提示操作就OK了。
问3:用友t3固定资产反结账的时候,要注意些什么呢?
答:在进行反结账操作时,有几点要注意:一是确保你有足够的权限,二是最好先备份一下数据,以防万一操作失误;三是反结账后,之前所做的结账操作都会被撤销,包括相关的报表和数据,所以要慎重操作。
问4:如果我在用友t3固定资产反结账后,想重新进行结账,应该怎么做?
答:反结账后,你可以重新进行结账,步骤是这样的:回到“固定资产”菜单,点击“账务处理”,然后选择“结账”,按照系统提示逐步完成结账操作就可以了,记得在结账前检查一下数据,确保没有问题再进行结账。
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